¿Cómo proceso el stock de una Factura de Compra a Inventario?
¿Cómo proceso el stock de una Factura de Compra a Inventario?
En los casos que los proveedores nos envían una documento con productos para nuestra empresa (stock) y queremos que estos productos entren automáticamente al stock, debemos:
Mapear los códigos de los productos del XML con el inventario
- Descargar el XML del Documento: Esto es para conocer el "Tipo de código" y "Valor código" estos datos los usaremos para ingresar en el ítem que corresponde en inventario
- Ingresar a Ítems del módulo Inventario: Aquí debes editar el Ítem al que se va a cargar el stock
- Configurar el proveedor: En la pestaña proveedores se debe completar los 3 primeros campos, el RUT del proveedor, tipo de código del producto y el código del producto que se indican en el XML del documento enviado por su proveedor.
- Finalmente "Guardar Datos del proveedor"
PD: Este Mapeo se repite con cada producto de los ítems registrados en el módulo Inventario.